Nueva nota de crédito

El formulario de registro de la nueva nota de crédito está dividido en cuatro pestañas:

RESUMEN

  • Fecha de emisión:  Seleccione la fecha en la cual se registrara al sistema y pertenecerá a la fecha de emisión.
  • Número de documento:  EL número de la nota de credito está compuesto de número de serie y una numeración la cual es código único de identificación de la nota de crédito y es automático, este parámetro puede ser editado y/o modificado en el módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando y se generara la boleta de venta. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de Nota de crédito donde podrá definir si la numeración de la nota es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.
  • Tipo de documento: Muestra el tipo de documento que se importara, segun el número de documento, Si la serie de documento empieza con "F" se importará la Facturas de venta, si la serie de documento empieza con "B" se importará Boletas de venta.
  • Número de documento: Ingrese el número de documento segun el tipo de documento que se importará.
  • Fecha del comprobante: Muestra la fecha del documento que se generó.
  • Moneda: Seleccione el tipo de moneda del documento.
  • Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación segun el tipo de productos o servicios importados.
  • Motivo: Seleccione el motivo de generar la nota de crédito.

Detalle

Después de añadidos los productos y/o servicios se listaran en la parte inferior de la ficha de registro en una tabla donde se podrán modificar los siguientes parámetros.

  • Descripción: Ingrese una descripción referente al producto.
  • Cantidad: Seleccione la cantidad que será añadida a la boleta por cada producto y servicio.
  • Precio Unit.: Ingrese el precio por cada producto y servicio agregado, los precios ingresados incluirán o no IGV dependiendo de los parámetros asignados previamente en el sistema, estos parámetros pueden ser modificados desde el módulo Mantenimiento > Sistema ERP > Parámetros del sistema ERP, desplazándose hasta la sección IGV donde podrá establecer el valor y si incluirá o no automáticamente IGV.

Descripción

Esta pestaña contiene un único campo el cual podrá anotar datos adicionales acerca de la nota de crédito  que se está registrando.

Registro

  • Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
  • Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
  • Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
  • Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
  • Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.